时间:2025-05-28 15:04:36 作者: 点击数: |
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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2025年部门预算公开如下: 一、部门职责 (一)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展舆论宣传工作。 (一)机关内设机构 合作市融媒体中心下设办公室、指挥中心、采访部、总编室、编辑制作部、新媒体管理部、技术运维部、农村应急广播部,合作市融媒体中心事业编制12名。部门领导职数3名,设主任1名,副主任2名;财政供养人员14人,长期聘用人员18人。 (二)参照公务员法管理单位 无 (三)直属事业单位 是 三、部门(单位)预算收支总体情况 按照预算管理有关规定,2025年合作市融媒体中心部门收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2025年预算收入470.34万元,包括:一般公共预算收入470.34万元,政府性基金收入 0万元,国有资本经营收入0万元,比2024年预算减少13.42万元,减少2.77 %,减少的主要原因是聘用人员经费和其他收入减少。 (二)支出预算 2025年支出预算470.34万元,比2024年预算减少13.42万元,减少2.77%,减少的主要原因聘用人员经费和其他收入减少。 1.一般公共服务支出417.45万元 2.工资福利支出346.72万元。 3.社会保障和就业支出21.48万元。 4.卫生健康支出12.34万元 5.保障性住房支出19.07万元 四、一般公共预算情况 2024年一般公共预算支出470.34万元,具体安排情况如下: (一)基本支出 2025年支出预算470.34万元,比2024年预算减少13.42万元,减少2.77 %,减少的主要原因聘用人员经费和其他收入减少。 (二)项目支出 2025年项目支出预算0万元,一般公共预算财政拨款0万元,比2024年预算减少0万元,减少0%。 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9) 1.因公出国(境)费用0万元。比2024年预算增加0万元,增长(减少)0 %。 2.公务接待费0万元,比2024年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。 3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0万元),比2024年预算减少0万元,下降0 %。 4.培训费 0 万元,预计培训0批次,0人次,比2024年预算增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %。 5.会议费 0万元,预计召开会议0批次, 0人次,比2024年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。 6.机关运行费 14.89万元,比2024年预算增加0万元,增加0 %。其中:办公费14.89万元。 六、其他重要事项情况说明 1.政府性基金预算支出情况 2025年本部门无政府性基金预算支出,相关表格为空。 2.国有资本经营预算支出情况 2025年本部门无国有资本经营预算支出,相关表格为空。 3.政府采购情况 2025年合作市融媒体中心政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购服务预算50万元,政府采购工程0万元。 4.国有资产占用情况 2024年末固定资产金额为303.22万元,其中:办公用房为市政府统一办公用房,面积约1200平方米左右,共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。 2025年拟采购固定资产约40万元,主要包括:电脑、打印机、摄像机、照相机等专用设备。 新增资产配置情况 :2025年新增资产配置1(台、件、套),资金来源为经费拨款。是:保密柜。 政府购买服务情况 :2025年政府购买服务0项,其中:资金来源为0。 七.部门绩效评价进展情况 (一)2024年预算绩效管理工作情况。 1.2024年预算绩效管理工作情况:严格按照绩效目标管理相关要求,积极开展了部门整体绩效自评1个,开展子项目绩效评价0个。 2.2024年绩效评价管理:我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。 (二)2025年部门预算支出绩效目标情况 2025年本部门预算全面实施绩效目标管理,按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统,涉及财政支出470.34万元,其中:一般公共预算支出470.34万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营收入支出0万元。 八、名词解释 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
附件【合作市融媒体2025预算公开表.xlsx】 附件【合作市融媒体中心部门整体绩效.xlsx】 |
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