时间:2025-09-28 16:51:00 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 第一条 为了规范合作市科学技术协会机关(以下简称市科协机关)职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,依据《中国共产党机构编制工作条例》、《中共甘肃省委机构编制管理规定(试行)》和《合作市机构改革方案》,制定本规定。 第二条 市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体。是市委、市政府联系科技工作者的桥梁纽带,是我市推动科学技术事业发展的重要力量。市科协加挂合作市少数民族科普工作队牌子。 第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是市科协机关职责权限、人员编制和工作运行的基本依据。 第四条 市科协贯彻落实党中央关于科学技术工作的方针政策部署及省、州、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党中央对科协工作的集中统一领导。市科协机关按照坚持为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务的职能定位。主要职责是: (一)坚持党的领导,加强政治引领,紧密联系科技工作者,宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥积极作用,组织科技工作者参与政治协商和民主监督。 (二)团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术人 才的成长,促进科学技术与经济的结合,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。 (三)组织科技工作者开展创新争先,弘扬科学家精神,开展科技志愿服务,强化思想引领。发展创新文化,坚定创新自信,营造科技创新氛围。 (四)普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全市人民科学文化素质。 (五)加强科普组织网络建设,指导基层科协工作,壮大全市各类学会、研究会、农技协会队伍,对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。 (六)发挥科普主力军作用,举办各类实用技术讲座和培训班,向农村传递短平快科技致富信息。 (七)表彰奖励优秀科技工作者,为部门举荐人才,向省州申报科普示范基地和科普先进个人、优秀工作者。 (八)开展科学论证,科技咨询服务,为党政科学决策提供依据。 (九)发挥科协独特优势,开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,开展学术交流、技术引进和科技成果转化。 (十)为科技工作者搞好服务,反映他们的意见和建议,维护其合法权益,促进学术道德建设和学风建设。 (十一)组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 (十二)组织学会有序承接科技评估、职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 (十三)完成市委、市政府和州科协交办的其他任务。 二、机构设置 合作市科学技术协会核定机关事业编制4名,领导职数2名,设主席1名(正科级),副主席1名(副科级)。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为88.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.24万元,下降7.53%,主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计81.54万元,其中:财政拨款收入81.54万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计81.54万元,其中:基本支出81.54万元,占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为88.90万元。与上年相比,各减少7.24万元,下降7.53%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,较上年决算数减少7.24万元,下降8.15%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,主要用于以下方面:科学技术支出66.52万元,占82%;社会保障和就业支出5.62万元,占6.89%;卫生健康支出3.28万元,占4%;住房保障支出6.12万元,占7.5%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.70万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的110.65%。其中: 1.科学技术支出年初预算数为66.52万元,支出决算为66.52万元,完成年初预算的100%。 2.社会保障和就业支出年初预算数为5.62万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的100%。 3.卫生健康支出年初预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%。 4.住房保障支出年初预算数为6.12万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的100%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.54万元。其中: 人员经费64.42万元,较上年决算数减少3.53万元,下降5.19%,主要原因是一人工作调动,人员从5人变为4人。 公用经费17.13万元,较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长。公用经费用途主要办公用品采购费、办公耗材费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。 3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出17.13万元,机关运行经费主要印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费机关运行经费。 机关运行经费较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长。 本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,增长100%,主要原因是召开了合作市科协第一届一次全委会。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是市科协无外出培训。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计11.40万元,其中:政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出4.93万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传,车辆为科普专用车,里面有科普展品。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金13.34万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。从评价情况来看,科普群众政策知晓率增高,推进科协保障工作社会效益,增强了群众满意度。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。 1.“公务员交通补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.34万元,执行数为2.34万元,完成预算的100%。 2.“2024年科协科技馆运营经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,提高科技馆参观率。 3.“奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。 4.“合作市科协工资缺口”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。 三、部门重点绩效评价结果 我部门并未开展重点绩效评价。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 第一条 为了规范合作市科学技术协会机关(以下简称市科协机关)职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,依据《中国共产党机构编制工作条例》、《中共甘肃省委机构编制管理规定(试行)》和《合作市机构改革方案》,制定本规定。 第二条 市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体。是市委、市政府联系科技工作者的桥梁纽带,是我市推动科学技术事业发展的重要力量。市科协加挂合作市少数民族科普工作队牌子。 第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是市科协机关职责权限、人员编制和工作运行的基本依据。 第四条 市科协贯彻落实党中央关于科学技术工作的方针政策部署及省、州、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党中央对科协工作的集中统一领导。市科协机关按照坚持为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务的职能定位。主要职责是: (一)坚持党的领导,加强政治引领,紧密联系科技工作者,宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥积极作用,组织科技工作者参与政治协商和民主监督。 (二)团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术人 才的成长,促进科学技术与经济的结合,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。 (三)组织科技工作者开展创新争先,弘扬科学家精神,开展科技志愿服务,强化思想引领。发展创新文化,坚定创新自信,营造科技创新氛围。 (四)普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全市人民科学文化素质。 (五)加强科普组织网络建设,指导基层科协工作,壮大全市各类学会、研究会、农技协会队伍,对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。 (六)发挥科普主力军作用,举办各类实用技术讲座和培训班,向农村传递短平快科技致富信息。 (七)表彰奖励优秀科技工作者,为部门举荐人才,向省州申报科普示范基地和科普先进个人、优秀工作者。 (八)开展科学论证,科技咨询服务,为党政科学决策提供依据。 (九)发挥科协独特优势,开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,开展学术交流、技术引进和科技成果转化。 (十)为科技工作者搞好服务,反映他们的意见和建议,维护其合法权益,促进学术道德建设和学风建设。 (十一)组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 (十二)组织学会有序承接科技评估、职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 (十三)完成市委、市政府和州科协交办的其他任务。 二、机构设置 合作市科学技术协会核定机关事业编制4名,领导职数2名,设主席1名(正科级),副主席1名(副科级)。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为88.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.24万元,下降7.53%,主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计81.54万元,其中:财政拨款收入81.54万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计81.54万元,其中:基本支出81.54万元,占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为88.90万元。与上年相比,各减少7.24万元,下降7.53%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,较上年决算数减少7.24万元,下降8.15%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,主要用于以下方面:科学技术支出66.52万元,占82%;社会保障和就业支出5.62万元,占6.89%;卫生健康支出3.28万元,占4%;住房保障支出6.12万元,占7.5%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.70万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的110.65%。其中: 1.科学技术支出年初预算数为66.52万元,支出决算为66.52万元,完成年初预算的100%。 2.社会保障和就业支出年初预算数为5.62万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的100%。 3.卫生健康支出年初预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%。 4.住房保障支出年初预算数为6.12万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的100%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.54万元。其中: 人员经费64.42万元,较上年决算数减少3.53万元,下降5.19%,主要原因是一人工作调动,人员从5人变为4人。 公用经费17.13万元,较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长。公用经费用途主要办公用品采购费、办公耗材费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。 3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出17.13万元,机关运行经费主要印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费机关运行经费。 机关运行经费较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长。 本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,增长100%,主要原因是召开了合作市科协第一届一次全委会。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是市科协无外出培训。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计11.40万元,其中:政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出4.93万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传,车辆为科普专用车,里面有科普展品。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金13.34万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。从评价情况来看,科普群众政策知晓率增高,推进科协保障工作社会效益,增强了群众满意度。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。 1.“公务员交通补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.34万元,执行数为2.34万元,完成预算的100%。 2.“2024年科协科技馆运营经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,提高科技馆参观率。 3.“奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。 4.“合作市科协工资缺口”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。 三、部门重点绩效评价结果 我部门并未开展重点绩效评价。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件【合作市科学技术协会2024年度部门决算公开报表.xlsx】 附件【合作市科学技术协会2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf】 附件【合作市科学技术协会2024年度部门预算项目支出绩效自评表.rar】 附件【合作市科学技术协会2024年度预算执行情况绩效自评表.pdf】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭窗口】 |