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合作市科学技术协会2024年度部门决算公开说明

时间:2025-09-28 16:51:00   作者: 点击数:  

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条  为了规范合作市科学技术协会机关(以下简称市科协机关)职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,依据《中国共产党机构编制工作条例》、《中共甘肃省委机构编制管理规定(试行)》和《合作市机构改革方案》,制定本规定。

第二条 市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体。是市委、市政府联系科技工作者的桥梁纽带,是我市推动科学技术事业发展的重要力量。市科协加挂合作市少数民族科普工作队牌子。

第三条  本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是市科协机关职责权限、人员编制和工作运行的基本依据。

市科协贯彻落实党中央关于科学技术工作的方针政策部署及省、州、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党中央对科协工作的集中统一领导市科协机关按照坚持为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务的职能定位。主要职责是:

坚持党的领导,加强政治引领,紧密联系科技工作者,宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥积极作用,组织科技工作者参与政治协商和民主监督。

结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术人

才的成长,促进科学技术与经济的结合,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

(三)组织科技工作者开展创新争先,弘扬科学家精神,开展科技志愿服务,强化思想引领。发展创新文化,坚定创新自信,营造科技创新氛围。

普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全人民科学文化素质。

(五)加强科普组织网络建设,指导基层科协工作,壮大全各类学会、研究会、农技协会队伍,对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

发挥科普主力军作用,举办各类实用技术讲座和培训班,向农村传递短平快科技致富信息。

表彰奖励优秀科技工作者,为部门举荐人才,向省申报科普示范基地和科普先进个人优秀工作者

开展科学论证,科技咨询服务,为党政科学决策提供依据

发挥科协独特优势,开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

为科技工作者搞好服务,反映他们的意见和建议,维护其合法权益,促进学术道德建设和学风建设

(十组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

十二)组织学会有序承接科技评估、职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(十完成市委、市政府和州科协交办的其他任务

二、机构设置

合作市科学技术协会核定机关事业编制4名,领导职数2名,设主席1名(正科级),副主席1名(副科级)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

81.54

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

66.52

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

5.62


9


九、卫生健康支出

39

3.28


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

6.12


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

81.54

本年支出合计

57

81.54

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

7.36

年末结转和结余

59

7.36

总计

30

88.90

总计

60

88.90

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81.54

81.54






206

科学技术支出

66.52

66.52






20601

科学技术管理事务

66.52

66.52






2060101

行政运行

66.52

66.52






208

社会保障和就业支出

5.62

5.62






20805

行政事业单位养老支出

5.55

5.55






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.55

5.55






20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07






2089999

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07






210

卫生健康支出

3.28

3.28






21011

行政事业单位医疗

3.28

3.28






2101101

行政单位医疗

0.92

0.92






2101102

事业单位医疗

1.31

1.31






2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03






221

住房保障支出

6.12

6.12






22102

住房改革支出

6.12

6.12






2210201

住房公积金

6.12

6.12






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

81.54

81.54





206

科学技术支出

66.52

66.52





20601

科学技术管理事务

66.52

66.52





2060101

行政运行

66.52

66.52





208

社会保障和就业支出

5.62

5.62





20805

行政事业单位养老支出

5.55

5.55





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.55

5.55





20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07





2089999

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07





210

卫生健康支出

3.28

3.28





21011

行政事业单位医疗

3.28

3.28





2101101

行政单位医疗

0.92

0.92





2101102

事业单位医疗

1.31

1.31





2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03





221

住房保障支出

6.12

6.12





22102

住房改革支出

6.12

6.12





2210201

住房公积金

6.12

6.12





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

81.54

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

66.52

66.52




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

5.62

5.62




9


九、卫生健康支出

41

3.28

3.28




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

6.12

6.12




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

81.54

本年支出合计

59

81.54

81.54



年初财政拨款结转和结余

28

7.36

年末财政拨款结转和结余

60

7.36

7.36



 一般公共预算财政拨款

29

7.36


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

88.90

总计

64

88.90

88.90



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

81.54

81.54


206

科学技术支出

66.52

66.52


20601

科学技术管理事务

66.52

66.52


2060101

行政运行

66.52

66.52


208

社会保障和就业支出

5.62

5.62


20805

行政事业单位养老支出

5.55

5.55


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.55

5.55


20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07


2089999

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07


210

卫生健康支出

3.28

3.28


21011

行政事业单位医疗

3.28

3.28


2101101

行政单位医疗

0.92

0.92


2101102

事业单位医疗

1.31

1.31


2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03


221

住房保障支出

6.12

6.12


22102

住房改革支出

6.12

6.12


2210201

住房公积金

6.12

6.12


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

63.87

302

商品和服务支出

17.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

16.26

30201

 办公费

13.49

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

27.00

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

4.78

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.06

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.81

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

5.55

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.25

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

2.23

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

1.03

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.10

30211

 差旅费

0.34

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

6.12

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.54

30215

 会议费

0.66

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.54

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

2.34

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

64.42

公用经费合计

17.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为88.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.24万元,下降7.53%,主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81.54万元,其中:财政拨款收入81.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81.54万元,其中:基本支出81.54万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为88.90万元。与年相比,各减少7.24万元,下降7.53%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,较上年决算数减少7.24万元,下降8.15%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,主要用于以下方面:科学技术支出66.52万元,占82%;社会保障和就业支出5.62万,占6.89%;卫生健康支出3.28万,占4%;住房保障支出6.12万,占7.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.70万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的110.65%。其中:

1.科学技术支出年初预算数为66.52万,支出决算为66.52万,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为5.62万,支出决算为5.62万,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为3.28万,支出决算为3.28万,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为6.12万,支出决算为6.12万,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.54万元。其中:

人员经费64.42万元,较上年决算数减少3.53万元,下降5.19%,主要原因是一人工作调动,人员从5人变为4人。

公用经费17.13万元,较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长公用经费用途主要办公用品采购费、办公耗材费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.13万元,机关运行经费主要印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费机关运行经费

机关运行经费较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长

本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,增长100%,主要原因是召开了合作市科协第一届一次全委会。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是市科协无外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.40万元,其中:政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出4.93万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传,车辆为科普专用车,里面有科普展品。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4,涉及资金13.34万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。从评价情况来看,科普群众政策知晓率增高,推进科协保障工作社会效益,增强了群众满意度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

1.“公务员交通补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.34万,执行数为2.34万元,完成预算的100%。

2.“2024年科协科技馆运营经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,提高科技馆参观率。

3.奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。

4.合作市科协工资缺口”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。

三、部门重点绩效评价结果

我部门并未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条  为了规范合作市科学技术协会机关(以下简称市科协机关)职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,依据《中国共产党机构编制工作条例》、《中共甘肃省委机构编制管理规定(试行)》和《合作市机构改革方案》,制定本规定。

第二条 市科协是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体。是市委、市政府联系科技工作者的桥梁纽带,是我市推动科学技术事业发展的重要力量。市科协加挂合作市少数民族科普工作队牌子。

第三条  本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是市科协机关职责权限、人员编制和工作运行的基本依据。

市科协贯彻落实党中央关于科学技术工作的方针政策部署及省、州、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党中央对科协工作的集中统一领导市科协机关按照坚持为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务的职能定位。主要职责是:

坚持党的领导,加强政治引领,紧密联系科技工作者,宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥积极作用,组织科技工作者参与政治协商和民主监督。

结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术人

才的成长,促进科学技术与经济的结合,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

(三)组织科技工作者开展创新争先,弘扬科学家精神,开展科技志愿服务,强化思想引领。发展创新文化,坚定创新自信,营造科技创新氛围。

普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全人民科学文化素质。

(五)加强科普组织网络建设,指导基层科协工作,壮大全各类学会、研究会、农技协会队伍,对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

发挥科普主力军作用,举办各类实用技术讲座和培训班,向农村传递短平快科技致富信息。

表彰奖励优秀科技工作者,为部门举荐人才,向省申报科普示范基地和科普先进个人优秀工作者

开展科学论证,科技咨询服务,为党政科学决策提供依据

发挥科协独特优势,开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

为科技工作者搞好服务,反映他们的意见和建议,维护其合法权益,促进学术道德建设和学风建设

(十组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

十二)组织学会有序承接科技评估、职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(十完成市委、市政府和州科协交办的其他任务

二、机构设置

合作市科学技术协会核定机关事业编制4名,领导职数2名,设主席1名(正科级),副主席1名(副科级)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

81.54

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

66.52

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

5.62


9


九、卫生健康支出

39

3.28


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

6.12


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

81.54

本年支出合计

57

81.54

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

7.36

年末结转和结余

59

7.36

总计

30

88.90

总计

60

88.90

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81.54

81.54






206

科学技术支出

66.52

66.52






20601

科学技术管理事务

66.52

66.52






2060101

行政运行

66.52

66.52






208

社会保障和就业支出

5.62

5.62






20805

行政事业单位养老支出

5.55

5.55






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.55

5.55






20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07






2089999

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07






210

卫生健康支出

3.28

3.28






21011

行政事业单位医疗

3.28

3.28






2101101

行政单位医疗

0.92

0.92






2101102

事业单位医疗

1.31

1.31






2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03






221

住房保障支出

6.12

6.12






22102

住房改革支出

6.12

6.12






2210201

住房公积金

6.12

6.12






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

81.54

81.54





206

科学技术支出

66.52

66.52





20601

科学技术管理事务

66.52

66.52





2060101

行政运行

66.52

66.52





208

社会保障和就业支出

5.62

5.62





20805

行政事业单位养老支出

5.55

5.55





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.55

5.55





20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07





2089999

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07





210

卫生健康支出

3.28

3.28





21011

行政事业单位医疗

3.28

3.28





2101101

行政单位医疗

0.92

0.92





2101102

事业单位医疗

1.31

1.31





2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03





221

住房保障支出

6.12

6.12





22102

住房改革支出

6.12

6.12





2210201

住房公积金

6.12

6.12





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

81.54

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

66.52

66.52




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

5.62

5.62




9


九、卫生健康支出

41

3.28

3.28




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

6.12

6.12




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

81.54

本年支出合计

59

81.54

81.54



年初财政拨款结转和结余

28

7.36

年末财政拨款结转和结余

60

7.36

7.36



 一般公共预算财政拨款

29

7.36


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

88.90

总计

64

88.90

88.90



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

81.54

81.54


206

科学技术支出

66.52

66.52


20601

科学技术管理事务

66.52

66.52


2060101

行政运行

66.52

66.52


208

社会保障和就业支出

5.62

5.62


20805

行政事业单位养老支出

5.55

5.55


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.55

5.55


20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07


2089999

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07


210

卫生健康支出

3.28

3.28


21011

行政事业单位医疗

3.28

3.28


2101101

行政单位医疗

0.92

0.92


2101102

事业单位医疗

1.31

1.31


2101103

公务员医疗补助

1.03

1.03


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03


221

住房保障支出

6.12

6.12


22102

住房改革支出

6.12

6.12


2210201

住房公积金

6.12

6.12


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

63.87

302

商品和服务支出

17.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

16.26

30201

 办公费

13.49

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

27.00

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

4.78

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.06

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.81

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

5.55

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.25

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

2.23

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

1.03

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.10

30211

 差旅费

0.34

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

6.12

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.54

30215

 会议费

0.66

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.54

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

2.34

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

64.42

公用经费合计

17.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:合作市科学技术协会

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为88.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.24万元,下降7.53%,主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81.54万元,其中:财政拨款收入81.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81.54万元,其中:基本支出81.54万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为88.90万元。与年相比,各减少7.24万元,下降7.53%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,较上年决算数减少7.24万元,下降8.15%。主要原因是2023年度有合作市少数民族科普队工作经费8万元,2024年度无此项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,主要用于以下方面:科学技术支出66.52万元,占82%;社会保障和就业支出5.62万,占6.89%;卫生健康支出3.28万,占4%;住房保障支出6.12万,占7.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.70万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的110.65%。其中:

1.科学技术支出年初预算数为66.52万,支出决算为66.52万,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为5.62万,支出决算为5.62万,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为3.28万,支出决算为3.28万,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为6.12万,支出决算为6.12万,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.54万元。其中:

人员经费64.42万元,较上年决算数减少3.53万元,下降5.19%,主要原因是一人工作调动,人员从5人变为4人。

公用经费17.13万元,较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长公用经费用途主要办公用品采购费、办公耗材费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.13万元,机关运行经费主要印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费机关运行经费

机关运行经费较上年决算数增加4.29万元,增长33.46%,主要原因是合作市科协下新设科技馆,科技馆运营经费10万,导致增长

本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,增长100%,主要原因是召开了合作市科协第一届一次全委会。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是市科协无外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.40万元,其中:政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出4.93万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传,车辆为科普专用车,里面有科普展品。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4,涉及资金13.34万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。从评价情况来看,科普群众政策知晓率增高,推进科协保障工作社会效益,增强了群众满意度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

1.“公务员交通补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.34万,执行数为2.34万元,完成预算的100%。

2.“2024年科协科技馆运营经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,提高科技馆参观率。

3.奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。

4.合作市科协工资缺口”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制在预算内,合理合规发放足额发放。

三、部门重点绩效评价结果

我部门并未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【合作市科学技术协会2024年度部门决算公开报表.xlsx
附件【合作市科学技术协会2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf
附件【合作市科学技术协会2024年度部门预算项目支出绩效自评表.rar
附件【合作市科学技术协会2024年度预算执行情况绩效自评表.pdf
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