时间:2025-09-27 17:28:36 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1.组织编纂、管理、开发利用地方志书、地方综合年鉴、地情丛书工作。 2.负责中共合作市党史资料的征集、研究、编印、宣教工作。 3.完成州党史研究室、州地方志办公室和市委、市政府交办的其他工作任务。 4.完成各项考核工作。 二、机构设置 (一)机关内设机构 1.财政供养人员情况:单位财政供养人员 7人,其中:在职 7人(行政 4人,事业 1人,公益性岗位 2人)。 2.单位编制人数为 6人,本单位在编人数为 7人,2人不在编。 (二)参照公务员法管理单位 无内设参照公务员制度管理机构 (三)直属事业单位 无内设直属事业机构 。 (1)独立编制机构。 2024年,独立编制机构共 1个,较上年持平。独立编制机构主要变动原因:无变动。 (2)独立核算机构。 2024年,独立核算机构共 1个,较上年持平。独立核算机构主要变动原因:无变动。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为140.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.56万元,下降11.64%,主要原因是出版印刷费、公用经费减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计140.94万元,其中:财政拨款收入140.94万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计140.94万元,其中:基本支出125.78万元,占89.24%;项目支出15.16万元,占10.76%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为140.94万元。与上年相比,各减少18.56万元,下降11.64%。主要原因是出版印刷费、公用经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出140.94万元,较上年决算数减少18.56万元,下降11.64%。主要原因是出版印刷费、公用经费减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出140.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出108.71万元,占77.13%;社会保障和就业支出12.89万元,占9.15%;卫生健康支出7.62万元,占5.40%;住房保障支出11.73万元,占8.32%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.60万元,支出决算为140.94万元,完成年初预算的101.69%。其中: 1.一般公共服务支出年初预算数为106.86万元,支出决算为108.71万元,完成年初预算的101.73%,决算数大于预算数的主要原因是单位个人工资上涨,导致支出决算数大于年初预算数。 2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有外交支出,故无数据。 3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本部门没有国防支出,故无数据。 4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公共安全支出,故无数据。 5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有教育支出,故无数据。 6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有科学技术支出,故无数据。 7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有文化旅游体育与传媒支出,故无数据。 8.社会保障和就业支出年初预算数为13.03万元,支出决算为12.89万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员数减少,导致支出决算数小于预算数。 9.卫生健康支出年初预算数为7.48万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长,导致卫生健康支出决算数大于预算数。 10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有节能环保支出,故无数据。 11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有城乡社区支出,故无数据。 12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有农林水支出,故无数据。 13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有交通运输支出,故无数据。 14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有资源勘探工业信息等支出,故无数据。 15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有商业服务业等支出,故无数据。 16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有金融支出,故无数据。 17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有自然资源海洋气象等支出,故无数据。 18.住房保障支出年初预算数为11.22万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长,导致住房保障支出决算数大于预算数。 19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有粮油物资储备支出,故无数据。 20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有灾害防治及应急管理支出,故无数据。 21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有其他支出,故无数据。 22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有债务还本支出,故无数据。 23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有债务付息支出,故无数据。 24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有抗疫特别国债安排的支出,故无数据。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.78万元。其中: 人员经费117.39万元,较上年决算数减少14.62万元,下降11.07%,主要原因是工作调动,导致在职人员数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费8.38万元,较上年决算数减少19.11万元,下降69.50%,主要原因是出版印刷费、公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、出版印刷费、咨询费、手续费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于无公务用车,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于无公务用车,财政未保障我单位“三公”经费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位属于无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于无公务用车。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于无公务用车。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于无公务用车。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于无公务用车。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于无公务用车。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出8.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少19.11万元,下降69.50%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减经费支出等。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计15.16万元,其中:政府采购货物支出15.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于本单位无公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金14.14万元,占一般公共预算项目支出总额的10.03%。对2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年度公务员车补”“2024年度《合作年鉴(2024)》出版印刷费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出14.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据评价依据《预算法》及绩效评价管理办法,总体完成情况优。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映“2024年度公务员车补”“2024年度《合作年鉴(2024)》出版印刷费”等2个项目绩效自评结果。 1.“2024年度公务员车补”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.14万元,执行数为4.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况资金已按照进度支付完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2024年度公务员车补项目绩效自评情况:本项目自评价得分10分,自评结果为“优”。 2.“2024年度《合作年鉴(2024)》出版印刷费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况资金已按照进度支付完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。“2024年度《合作年鉴(2024)》出版印刷费”项目绩效自评情况:本项目自评价得分10分,自评结果为“优”。 三、部门重点绩效评价结果 2024年度,我单位“2024年度公务员车补”“2024年度《合作年鉴(2024)》出版印刷费”2个重点项目开展绩效评价,涉及财政资金14.14万元,评价依据《预算法》及绩效评价管理办法,总体完成情况优。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 1.2024年度合作市党史市志办预算执行情况绩效自评报告 2.部门整体支出绩效自评表
2024年度合作市党史市志办预算 执行情况绩效自评报告 合作市党史市志编纂委员会办公室 2025年2月25日
一、基本情况 (一)部门主要职能 1.负责编辑出版合作市当时书刊和当时普及教育读物,负责利用党史研究成果,充分发挥党史资政、育人、存史的作用。 2.负责完成志书、年鉴、地情丛书的资料征集,整理和编纂出版发行工作。 3.负责市情、地情基础资料信息管理工作,开展市情咨询以及地情研究、宣传和学术交流活动。 4.负责征集、编纂以党史为主线的党史序列史稿。 5.负责开展党史和党的优良传统作风的宣传教育工作。 6.完成上级业务部门和主管部门交办的其它工作任务。 (二)内设机构及所属单位概况 1.财政供养人员情况:单位财政供养人员8人,其中:在职8人(行政4人,事业1人,公益性岗位2人)。 2.单位编制人数为6人,本单位在编人数为7人,2人不在编。 二、绩效自评工作组织开展情况 根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求,按照项目支出、转移支付、部门(单位)整体支出三类评价对象全覆盖的原则,自评价对象为:一是合作市党史市志办整体支出自评;二是部门项目支出自评,其中包括出版印刷费《合作年鉴(2024)》项目、2024年度公务员交通补贴项目、2024年度奖励性绩效津贴项目、补发2021年度个人考核优秀项目、第二、三、四季度车补项目。 三、部门整体支出绩效自评情况分析 (一)部门决算情况 2024年度,部门整体支出年初预算数138.60万元,其中基本支出137.56万元,项目支出1.04万元。经调整,全年预算数为140.94万元,其中基本支出125.78万元,项目支出15.16万元。2024年实际支出140.94万元,其中基本支出125.78万元,项目支出15.16万元。部门整体支出预算执行率为100%,其中基本支出预算执行率为100%,项目支出预算执行率为100%。 (二)总体绩效目标完成情况分析 经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为89.00分,评价结果为“优”。 1.目标一 预期目标:全面完成各项绩效考核任务,确保本年度业务工作正常运转。 实际完成情况:资金已按照进度支付完成。 (三)各项指标完成情况分析 1.预算执行率 2024年年初预算数138.60万元,全年预算数140.94万元,全年执行数140.94万元,整体支出预算执行率为100%。指标分值10分,自评得分8分。 2.部门管理 根据绩效自评表,一级指标部门管理下设6个二级指标,指标分值合计20分,自评得分20分。 基本支出预算执行率:2024年度基本支出全年预算数125.78万元,实际支出数125.78万元,基本支出预算执行率为100%。指标分值2分,自评得分2分。 项目支出预算执行率:2024年度项目支出全年预算数15.16万元,实际支出数15.16万元,项目支出预算执行率为100%。指标分值2分,自评得分2分。 “三公经费”控制率:2024年度“三公经费”全年预算数0万元,实际支出数0万元,“三公经费”控制率为100%,“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分,自评得分2分。 结转结余变动率:根据决算数据,上年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金比上年度增加(或减少)0万元。2024年度结转结余变动率为100%。指标分值2分,自评得分2分。 财务管理制度健全性:合作市党史市志编纂委员会办公室制定三重一大决策制度、财务管理制度、专项资金管理办法,各项制度完整、合规,并得到有效执行。指标分值2分,自评得分2分。 资金使用规范性:资金支出总体上审批程序合规、手续齐全,支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分,自评得分2分。 政府采购规范性:2024年度各项采购工作实施过程中,采购内容符合政府采购、政府购买服务相关要求;采购内容与部门职责范围相符,属于部门履职所需;采购内容与预算管理、资产配置等要求相符;采购计划填报内容完整;实际采购内容与项目预算一致。指标分值2分,自评得分2分。 资产管理规范性:为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,根据国有资产管理相关规定,对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确,并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分,自评得分2分。 在职人员控制率:经统计,部门纳入决算编报范围内编制人数7人,截至2024年12月31日,在职人员7人,在职人员控制率为100%,在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分,自评得分2分。 重点工作管理制度健全性:我单位建立了“三重一大”制度、政府采购制度等,各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分,自评得分2分。 3.履职效果 根据绩效自评表,一级指标履职效果下设4个二级指标,指标分值合计60分,自评得分60分。 (1)部门履职目标 职工生活便利质量提高:根据提供良好的工作环境,提供良好的福利待遇、提供职工发展机会、营造良好的团队文化和氛围、组织多样化的员工活动和福利活动等方面分析结论。指标分值16.67分,自评得分16.67分。 (2)部门效果目标 保障部门工作正常开展:根据做好部门工作分工,提高工作效率,工作质量促进团队合作,团队凝聚力等方面分析。指标分值16.67分,自评得分16.67分。 (3)社会影响 社会公众满意度:根据“历史文化传承与记忆留存”通过编纂地方志、党史资料和年鉴,系统记录地方政治、经济、文化、社会等各领域的发展脉络,形成权威的历史档案。指标分值16.66分,自评得分16.66分。 (4)服务对象满意度 服务对象满意度:根据服务时间、服务效果、服务技术、服务价值、服务体验的满意度分析。指标分值10分,自评得分10分。 4.能力建设 根据绩效自评表,一级指标能力建设下设3个二级指标,指标分值合计10分,自评得分10分。 提高人员业务水平:单位干部积极探索业务工作的创新路径,在党史宣教工作中,利用新媒体平台,观看生动有趣的短视频、图文并茂的推文,有效提升工作人员对党史市志工作的知晓情况,实现志书、年鉴、党史等资料的高质量,提高了工作人员的工作效率与服务质量,展现出较强的工作创新能力。指标分值3.33分,自评得分3.33分。 提高人员素质:单位将政治理论学习作为提升人员素质的首要任务,本年度单位每周一组织集中政治学习,涵盖党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要内容,全体干部政治理论学习参与率达100%。通过撰写学习心得的等方式,强化人员政治意识,在业务工作中,干部严格一档的历史决议为指导,确保党史资料的政治方向正确。指标分值3.33分,自评得分3.33分。 做到保密及时归档:高度重视档案管理工作,构建完善的档案管理制度体系。结合《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规,制定《合作市党史市志办档案管理办法》,明确档案收集、整理、保管、利用、销毁等全流程规范。制定《档案保密管理细则》,细化涉密档案的密级划分、借阅审批、保密责任等要求,形成了涵盖各类档案管理的制度框架,确保制度与实际工作需求及最新政策要求相契合。指标分值3.34分,自评得分3.34分。 (四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 2024年,部门预算支出项目为2个,各项目自评情况分析如下: (一)项目1—2024年公务员车补 1.项目支出预算执行情况 2024年公务员车补项目年初预算数4.14万元,全年预算数4.14万元,全年支出数4.14万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分10分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:公务员交通补贴,为了提高工作效率。 实际完成情况:资金已按照进度支付完成。 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 在预算控制内: 2024年度公务员交通补贴全年预算数4.14万元,全年执行4.14万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分10分。 (2)产出指标 补贴发放人数:根据实际支付情况分析。指标分值13.33分,自评得分13.33分。 补贴发放准确率:根据实际支付情况分析。指标分值13.33分,自评得分13.33分。 (3)效益指标 公务用车购置、运维成本的降低:根据文件要求、财政审核等方面分析。指标分值6.67分,自评得分6.67分。 职工生活质量提高:根据提供良好的工作环境,提供良好的福利待遇、提供职工发展机会、营造良好的团队文化和氛围、组织多样化的员工活动和福利活动等方面分析结论。指标分值6.67分,自评得分6.67分。 (4)满意度指标 补贴人员满意度:根据服务时间、服务效果、服务技术、服务价值、服务体验的满意度分析。指标分值10分,自评得分10分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无 项目2—出版印刷费《合作年鉴(2024)》 1.项目支出预算执行情况 出版印刷费《合作年鉴(2024)》项目年初预算数10万元,全年预算数10万元,全年支出数10万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分10分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:全面完成各项绩效考核任务,保证单位本年度业务工作正常运转,确保按时完成。 实际完成情况:资金已按照进度支付完成。 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 年度预算空置率:出版印刷费《合作年鉴(2024)》项目全年预算数10万元,全年执行10万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分10分。 (2)产出指标 采编工作完成率:根据实际采编工作完成情况分析。指标分值13.33分,自评得分13.33分。 印刷图书质量合格率:根据实际收到图书验收情况分析。指标分值13.33分,自评得分13.33分。 (3)效益指标 增加企业收入:根据图书对社会影响力、知晓率等方面分析。指标分值6.67分,自评得分6.67分。 信息传播与知识普及:根据工作正常运转情况分析。指标分值6.67分,自评得分6.67分。 (4)满意度指标 党史工作人员满意度:根据服务时间、服务效果、服务技术、服务价值、服务体验的满意度分析。指标分值10分,自评得分10分。 五、绩效自评结果拟公开情况 我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定,自评结果将按财政要求及时公开,依法自觉接受审计监督。 六、其他需要说明的问题 中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 |
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附件【合作市党史市志编纂委员会办公室(本级)2024年度决算公开表.xlsx】 附件【合作市党史市志编纂委员会办公室2024年预算执行情况绩效自评报告.docx】 附件【合作市党史市志编纂委员会办公室2024年部门(单位)整体支出绩效自评表.xlsx】 附件【合作市党史市志编纂委员会办公室部门预算项目支出绩效自评表.rar】 |
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